當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
沒有進(jìn)項(xiàng)留抵,增值稅申報(bào)表中為什么期末未繳稅額不等于本期應(yīng)補(bǔ)稅額
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,你是不是之前月份有本期繳納上期應(yīng)納稅額沒有填寫
2018 02/05 16:35
84785033
2018 02/05 16:38
之前月份都對(duì)的,只是1月份交了12月份的稅,為什么期末未交額和本期應(yīng)補(bǔ)稅額減去上期應(yīng)交的差相等是哪里漏填了數(shù)字嗎
鄒老師
2018 02/05 16:39
你好,能把你增值稅申報(bào)表這部分發(fā)個(gè)截圖嗎
84785033
2018 02/05 16:42
老師,這個(gè)30項(xiàng)5401.49不是我填進(jìn)去的
鄒老師
2018 02/05 16:43
你好,本期 繳納上期應(yīng)納稅額是需要自己填寫的
84785033
2018 02/05 16:43
剛才圖片沒傳上去
鄒老師
2018 02/05 16:44
你好,你這樣填寫是正確的,應(yīng)納稅額(24行)與本期應(yīng)補(bǔ)退稅額(34行)是相等 就是對(duì)的
84785033
2018 02/05 16:45
這個(gè)之前都是沒有的,這次自動(dòng)出來數(shù)字,不知道怎么回事,12月份的稅款1月份已經(jīng)扣了,那30項(xiàng)應(yīng)該手動(dòng)改成0是嗎
鄒老師
2018 02/05 16:46
你好,如果數(shù)據(jù)是對(duì)的,你可以不需要修改
84785033
2018 02/05 16:47
期末未交稅額不應(yīng)該等于本期應(yīng)補(bǔ)稅額嗎
鄒老師
2018 02/05 16:50
你好,本期應(yīng)補(bǔ)退稅額與當(dāng)期應(yīng)納稅額相等就可以的
84785033
2018 02/05 16:52
好的,只要附表沒錯(cuò)的,這個(gè)自動(dòng)生成的可以不用管的是吧
鄒老師
2018 02/05 16:53
你好,自動(dòng)生成的本期繳納上期應(yīng)納稅額數(shù)據(jù)沒錯(cuò)就可以不用管的
84785033
2018 02/05 16:57
老師,增值稅報(bào)表中應(yīng)稅服務(wù)扣除項(xiàng)目明細(xì)怎么填寫?這個(gè)我之前都沒填過,要不要緊,我之前都是只填了進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的相關(guān)表格。
鄒老師
2018 02/05 17:02
你好,這個(gè)是差額納稅行業(yè)才需要填寫的,比如旅游行業(yè)發(fā)生的 替游客支付的住宿費(fèi),餐費(fèi)發(fā)票
84785033
2018 02/05 17:13
鄒老師
2018 02/05 17:13
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利!
閱讀 12648