問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)以前掛的其他應(yīng)付款,都是費(fèi)用,卻沒(méi)有發(fā)票沖抵,一直掛其他應(yīng)付款,怎么平賬呢?

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/30 15:46
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
對(duì)于以前掛的其他應(yīng)付款,沒(méi)有發(fā)票沖抵,可以采取以下方式平賬: ● 股東借款。公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,需要資金,股東借款給企業(yè)用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),賬面上體現(xiàn)為借銀行存款,貸其他應(yīng)付款。 ● 轉(zhuǎn)為實(shí)收資本。公司注冊(cè)資本金沒(méi)有實(shí)繳的情況下,可以考慮利用其他應(yīng)收款將注冊(cè)資本金實(shí)繳,賬務(wù)上體現(xiàn)為借銀行存款,貸實(shí)收資本。 ● 轉(zhuǎn)為資本公積。若股東將債權(quán)轉(zhuǎn)為不占股份的投資,則將其他應(yīng)付款轉(zhuǎn)入資本公積。 此外,還可以根據(jù)費(fèi)用類型沖抵其他應(yīng)付款
2023 10/30 15:47
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