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老師,增值稅納稅申報表附表1銷項明細導(dǎo)入,銷項稅比開票系統(tǒng)多了一分錢,沒注意,已經(jīng)申報了,款也繳納了,稅務(wù)如何做更改,讓申報和繳納稅款一致

84784970| 提問時間:2023 10/28 19:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是四舍五入沒有關(guān)系 放到營業(yè)外支出就行
2023 10/28 19:59
84784970
2023 10/28 20:00
但是稅務(wù)專管讓更改,說要讓申報的和繳納的一致,這個也不知道咋改申報表
郭老師
2023 10/28 20:06
你看一下你能修改銷售額吧
84784970
2023 10/28 20:08
我們當(dāng)時發(fā)現(xiàn)之后,就說試試能不能退稅,就按照正常的銷項報了,流程走了,專管說1分退不了,然后現(xiàn)在專管說多了一分,看能不能調(diào)
84784970
2023 10/28 20:08
是不是把銷項改回原來的報錯的,多報的一分就行
郭老師
2023 10/28 20:11
用你帳上的稅額/稅率 這個做銷售額
84784970
2023 10/28 20:13
銷售額賬和申報是一樣的
郭老師
2023 10/28 20:20
你好,按照我上面寫的你沒看懂啊 銷售額一樣稅額就不一樣 現(xiàn)在你要稅額一致 銷售額就不能一致了
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