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你好,老師我想問下,我們公司是酒的總代理,酒的進(jìn)價(jià)是1900一箱,賣的時(shí)候是2150一箱,賣夠180箱了廠家會(huì)給我們再返幾箱酒,然后我們再把這些返的酒送給客戶,有些客戶不要返的酒,就按1750一箱價(jià)格給他們算,這些業(yè)務(wù)改怎么做帳啊

84785041| 提問時(shí)間:2023 10/26 22:31
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)要分別記賬 賣出的時(shí)候按照實(shí)收金額確認(rèn)收入 返酒客戶不要,可以把這部分的價(jià)格差沖應(yīng)收賬款,如果已經(jīng)支付那么就銀行存款轉(zhuǎn)會(huì)給客戶。
2023 10/26 22:41
84785041
2023 10/26 22:52
那我們?nèi)霂斓臅r(shí)候,記得庫存商品進(jìn)價(jià)是1900,他們按裸價(jià)拿貨,進(jìn)貨價(jià)是1750,這樣合合適嗎
84785041
2023 10/26 22:54
收到廠家反的貨怎么做帳,部分貨反給客戶了又該怎么做帳?
羅雯老師
2023 10/26 22:55
你們不能寫后面這個(gè)價(jià)格銷售,要寫前面那個(gè),不然會(huì)有偷稅漏稅嫌疑。你先按照最先的價(jià)格確認(rèn)收入,之后在以返還傭金的形式退還。
84785041
2023 10/26 22:56
反傭金怎么做帳啊
84785041
2023 10/26 22:57
收到廠家反的貨又該怎么入帳啊
羅雯老師
2023 10/26 23:00
企業(yè)收到傭金: 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 企業(yè)支付傭金: 借:銷售費(fèi)用——傭金 貸:銀行存款 接受返利企業(yè)(采購方)賬務(wù)處理 購進(jìn)貨物時(shí): 借:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 采購商品尚未對外銷售的情況下,返利沖抵貨款,同時(shí)沖減采購入庫成本(庫存商品);如果采購的貨物已經(jīng)對外銷售,則沖減銷售成本(主營業(yè)務(wù)成本);同時(shí)將對應(yīng)的進(jìn)行稅額做轉(zhuǎn)出。 即: 借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品或主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出金額=當(dāng)期取得的返還資金÷(1+所購貨物適用稅率)×所購貨物對應(yīng)稅率,即返利既包括返還的商品價(jià)款也包括支付的對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額。
84785041
2023 10/26 23:03
好的,謝謝老師
羅雯老師
2023 10/26 23:06
不用客氣,希望我的回答可以幫助你。
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