問題已解決

2020年開的發(fā)票現(xiàn)在對方要沖紅,可我公司2020不免增值稅現(xiàn)在免增值稅,沖出來的稅額如何做帳

84784998| 提問時(shí)間:2023 10/25 16:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)一般是按照原來那個(gè)稅率紅沖。
2023 10/25 16:49
84784998
2023 10/25 17:10
那我稅務(wù)申報(bào)時(shí)要交稅嗎?
玲老師
2023 10/25 17:11
你好,您不需要再交稅了。
玲老師
2023 10/25 17:11
這個(gè)稅款前面已經(jīng)交過了,不會(huì)重復(fù)交稅。
玲老師
2023 10/25 17:11
后面要是開出來正常稅率的,那就要交稅。
84784998
2023 10/25 17:18
對方是開多了發(fā)票,現(xiàn)在就沖原票的金額(稅額已抵扣),沖紅后再開正確的發(fā)票金額,有稅額差,可現(xiàn)在我是免增值稅,沖紅后的差額要交稅嗎?
玲老師
2023 10/25 17:20
原來已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)賬。
玲老師
2023 10/25 17:21
原來已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出來。 收到正確的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額還可以正常抵扣。
84784998
2023 10/25 17:25
進(jìn)項(xiàng)需要轉(zhuǎn)出來,怎么轉(zhuǎn)?帳務(wù)怎么做呢?
玲老師
2023 10/25 17:26
原來來分路發(fā)來我看一下你用了哪個(gè)科目?
84784998
2023 10/25 17:26
我現(xiàn)在是免稅期,進(jìn)項(xiàng)怎么抵扣,沖35,開23,那差額的稅額是不是要交稅呢?
玲老師
2023 10/25 17:27
那你可以留著以后再抵扣。
玲老師
2023 10/25 17:27
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出來,這一部分要交稅的。
玲老師
2023 10/25 17:27
用于免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。
84784998
2023 10/25 17:32
之前是用于項(xiàng)目不免稅,現(xiàn)在免稅了,也留不到以后,免稅期還有一年多
玲老師
2023 10/25 17:33
那你可以不抵扣,放棄抵扣,全額計(jì)入成本費(fèi)用。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~