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報(bào)增值稅時(shí)系統(tǒng)顯示的增值稅與賬面的增值稅相差0.05,因此我們通過調(diào)整賬面的主營業(yè)務(wù)收入,然后達(dá)到賬面的稅額和系統(tǒng)的一致。但是在申報(bào)企業(yè)所得稅(核定征收)時(shí),還是按照沒調(diào)整的累計(jì)數(shù)申報(bào)了,現(xiàn)申報(bào)表累計(jì)收入和賬上的累計(jì)收入相差0.05,現(xiàn)在這樣的情況該如何調(diào)整?

84784981| 提問時(shí)間:2018 02/01 18:16
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職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,這樣的情況不需要再調(diào)整了,允許有這個(gè)差額的。以后可以注意再申報(bào)增值稅的時(shí)候,收入按賬面收入填寫,增值稅有差額時(shí),直接修改增值稅金額即可。
2018 02/01 22:42
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