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5%差額征稅的銷項(xiàng)票,填增值稅申報(bào)表時(shí),是把扣除明細(xì)表的應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算的不含稅銷售額填入主表免稅銷售額么,但是這樣不含稅銷售額和實(shí)際不一致 ,可以這么填么
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2023 10/20 14:24
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5%差額征稅的銷項(xiàng)票,填增值稅申報(bào)表時(shí),是把扣除明細(xì)表的應(yīng)稅行為(5%征收率)計(jì)稅銷售額計(jì)算的不含稅銷售額填入主表免稅銷售額么,但是這樣不含稅銷售額和實(shí)際不一致 ,可以這么填么
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