问题已解决
留底的稅咋結(jié)轉(zhuǎn)呢,老師,會計分錄怎么寫
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項
2023 10/20 11:42
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2023 10/20 11:46
這個是需要月底結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/20 11:47
對的,是的,是這么做的。
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2023 10/20 11:49
年底呢,分錄也是這樣做嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/20 11:50
好,你月底已經(jīng)做了,年底就不用單獨(dú)再做了。
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2023 10/20 11:51
哦,好的謝謝老師明白了
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 10/20 11:52
不用客氣,工作愉快。
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