問題已解決

入庫時: 借:原材料(或庫存商品) 貸:應付賬款--暫估價 下月初,暫估入賬要做沖回賬務處理: 借:原材料(或庫存商品)(紅字) 貸:應付賬款--暫估價(紅字) 1.紅沖后需要把正確進項票錄入嗎? 2.正確的原材料數(shù)量,金額和暫估的數(shù)量,金額差距大怎么辦?

84785019| 提問時間:2023 10/19 22:29
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,紅沖后需要把正確錄入,然后差額過大,需要做調(diào)整這個暫估
2023 10/19 22:30
84785019
2023 10/19 22:31
調(diào)整做什么分錄
84785019
2023 10/19 22:33
購入正確的票的金額低于暫估金額。如何調(diào)整,
小鎖老師
2023 10/20 08:41
你看啊,一開始你不是暫估了,然后下個月紅沖借:原材料(或庫存商品)(紅字) 貸:應付賬款--暫估價(紅字)
小鎖老師
2023 10/20 08:41
然后呢,我們發(fā)現(xiàn)購入正確的低于暫估,你暫估紅沖了以后,這個就不存在了,所以我們按照新的金額,直接做一個原材料入庫就可以的
84785019
2023 10/20 08:53
原材料領料生產(chǎn)了,那紅沖后,直接把正確錄入就可以了,不用調(diào)整
小鎖老師
2023 10/20 08:55
嗯對,是這個意思的哈
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~