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請問老師,小規(guī)模納稅人,確認(rèn)收入做賬是借:應(yīng)收賬款3030 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3000,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅30吧

84785006| 提問時間:2023 10/19 15:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
對,做賬是這么做的。
2023 10/19 15:13
84785006
2023 10/19 15:14
那報稅的時候,是不是申報表第10欄3000,20欄小微企業(yè)免稅額自動跳出來是90,其他幾個表都不用填提交就行
東老師
2023 10/19 15:14
對,沒錯,這么操作就可以了
84785006
2023 10/19 15:16
那我記得增值稅要做個結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入,是記在9月份賬里還是10月份賬里啊
東老師
2023 10/19 15:16
你在9月末的時候就可以了
84785006
2023 10/19 15:17
是寫30還是90啊
東老師
2023 10/19 15:18
這個填寫減免發(fā)票的稅額
84785006
2023 10/19 15:19
沒理解呢
東老師
2023 10/19 15:19
就是發(fā)票上的稅額多少,就減免多少
84785006
2023 10/19 15:19
那就是寫30啦
東老師
2023 10/19 15:20
填寫的就是這個金額
84785006
2023 10/19 15:21
謝謝老師,再請問下,電商公司需要交印花稅嗎
東老師
2023 10/19 15:21
電商公司是需要繳納的。
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