問題已解決

老師,因?qū)Ψ焦酒飘a(chǎn)我司收到的服務(wù)類發(fā)票(已抵扣)稅務(wù)要求做進項稅額轉(zhuǎn)出,分錄應(yīng)該怎么寫呢

84784991| 提問時間:2023 10/19 11:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是對方?jīng)]有交稅嗎?那實際有沒有業(yè)務(wù)?
2023 10/19 11:48
84784991
2023 10/19 11:49
對方老板拿錢逃跑 公司變黑戶所以稅務(wù)那邊不給抵扣進項
郭老師
2023 10/19 11:51
借管理費用、 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出 一大堆,你。
郭老師
2023 10/19 11:51
借管理費用、 貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
84784991
2023 10/19 11:52
意思是把原先已抵扣的進項轉(zhuǎn)到費用里面嗎?
郭老師
2023 10/19 11:52
對的,是的,你這個費用也不允許稅前扣除的。
84784991
2023 10/19 11:54
可以直接做借:營業(yè)外支出 貸:進項轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
2023 10/19 11:59
可以的 可以這么做的
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