老師我們本月開(kāi)發(fā)票10000元,一般納稅人,借應(yīng)收賬款10000,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8849.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1150.44 月末轉(zhuǎn)出銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)1150.44 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1150.44然后等到下個(gè)月,認(rèn)證發(fā)票后再做分錄把認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票從待抵扣里轉(zhuǎn)出來(lái)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額里邊嗎?
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速問(wèn)速答你下一個(gè)月認(rèn)證了,所屬期是本月的嗎?如果是的話,做到本月來(lái)
2023 10/19 08:34
84784980
2023 10/19 08:35
哦哦要做到當(dāng)月的
郭老師
2023 10/19 08:35
是的是的,需要做的,當(dāng)月的。
84784980
2023 10/19 08:35
懂了,謝謝老師
郭老師
2023 10/19 08:37
不用客氣工作愉快
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- 收入: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-**收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-一般銷項(xiàng)稅額 購(gòu)進(jìn)貨款: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)稅額 計(jì)提增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 老師幫我屢屢交稅這些科目的存在, 還這個(gè)兩個(gè)科目就不用管了嗎? 就一直掛著? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額-一般銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)稅額 933
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