問題已解決

老師請問公司有4月的物業(yè)費,在6月已經繳費了,沒有收到發(fā)票 這個要計入哪個科目,

84784986| 提問時間:2023 10/17 09:00
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
借預付賬款 貸銀行存款
2023 10/17 09:00
84784986
2023 10/17 09:03
好的老師 那暫估費用可以嗎
東老師
2023 10/17 09:04
發(fā)票沒來,你們可以暫公入賬
84784986
2023 10/17 09:08
好的 那 6月1日付款,6月5號收到發(fā)票,這個的話怎么做呢
東老師
2023 10/17 09:08
沖銷暫估入賬,再按照發(fā)票做賬。
84784986
2023 10/17 09:30
好的老師, 支付 借:管理費用-暫估費用3000 貸;銀行存款- 3000 回票沖減不知道怎么做
東老師
2023 10/17 09:31
就按照這個做負數就可以
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