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上個月有留抵,這個月要計提本月應交增值稅嗎?怎么做賬

84785034| 提問時間:2023 10/16 13:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的,是的,需要結轉。
2023 10/16 13:31
84785034
2023 10/16 13:31
結轉,計提,繳納都要做賬是吧?
郭老師
2023 10/16 13:31
你好,這個結轉就是計提 增值稅,它不叫計提,它是結轉,就像附加稅,它是計提。
84785034
2023 10/16 13:32
怎么做賬,但是上個月有留抵哦,不用做上個月留抵得賬務是吧,等下個月報稅的時候抵扣就行
郭老師
2023 10/16 13:35
這個月需要繳納的增值稅, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅做這個你上一個月的留底夠抵扣嗎?如果夠抵扣的話,就不需要再做其他的
84785034
2023 10/16 13:35
但是留抵加上進項后,足夠抵扣這個月的銷項了,那我們到下月報稅的時候,繳納的時候就是0稅額啊,那不沖銷上個月結轉的應交稅費-未交增值稅嗎?
郭老師
2023 10/16 13:36
哦,你的留底在哪個科目里面掛著?
84785034
2023 10/16 13:36
留抵的金額就沒有掛賬,這個原先是代賬公司做的賬,一塌糊涂
郭老師
2023 10/16 13:37
你好,那你給他結轉一個不就可以了。
84785034
2023 10/16 13:38
所以我就疑惑,上個月有留抵,這個月結轉稅金,下個月報稅的時候是0,因為足夠抵扣銷項稅了,那我們這個月做的結轉稅金的分錄,下個月該怎么抵消,而且實際沒有支付金額
84785034
2023 10/16 13:40
結轉的應交稅費未交增值稅我理解,就是到下個月報稅的時候,該怎么做呢?這個月有結轉,但是下個月實際沒有支付錢呀
郭老師
2023 10/16 13:42
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
郭老師
2023 10/16 13:42
轉是留底的,銷項和進項分別結轉到轉出未交增值稅,如果你不懂的話,你可以不用做。
郭老師
2023 10/16 13:42
需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅 是銷項大于進項用留底抵扣的
84785034
2023 10/16 13:45
但是足以抵扣,那應納稅額就為0了,那我們下個月申報納稅的時候,該怎么沖銷上個月結轉的稅金,也就是那個應交稅費-未交增值稅
84785034
2023 10/16 13:46
一般如果我們繳納了,貸記銀行存款,我知道,但是,這個留抵加進項足夠抵扣,因納稅額為0了,那我做何處理,那一筆未交增值稅怎么沖銷
郭老師
2023 10/16 13:47
你好 目前還是銷項小于進項嗎?如果是的話,直接不用不。
84785034
2023 10/16 13:51
這個月是銷項大于進項,上月有留抵,兩者加起來足夠抵扣這個月銷項
郭老師
2023 10/16 13:51
你好,不需要做賬務處理。
84785034
2023 10/16 13:54
意思就是,我這個一筆都不用做是吧,也不需要結轉這個月的稅金?
84785034
2023 10/16 14:00
您好,請問是這樣的嗎?
郭老師
2023 10/16 14:02
對的,是的,增值稅附加稅的不用做。
84785034
2023 10/16 14:03
好的,那這個月稅金也不用結轉,下個月就直接申報抵扣就行了嘛,是這樣吧
郭老師
2023 10/16 14:03
你好是的,是這么做的。
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