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老師,我們公司開戶以后收到這張票,后來又轉(zhuǎn)給供應(yīng)商抵債了,這種我要怎么做賬啊

84785025| 提問時(shí)間:2023 10/13 14:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.當(dāng)您的公司開戶以后收到這張票時(shí),您需要確認(rèn)該票據(jù)的類型(如支票、匯票、本票等)、金額、出票人、收款人、出票日期等信息,并記錄應(yīng)收票據(jù)科目。例如,假設(shè)您收到一張面值為3000元的銀行承兌匯票,可以在賬務(wù)處理中記錄為:借:應(yīng)收票據(jù) 3000元貸:應(yīng)收賬款或其他相關(guān)科目 3000元 2.當(dāng)您將該票據(jù)轉(zhuǎn)給供應(yīng)商抵債時(shí),需要將應(yīng)收票據(jù)科目結(jié)轉(zhuǎn)。例如,您可以按照以下方式進(jìn)行賬務(wù)處理:借:應(yīng)付賬款或其他相關(guān)科目(供應(yīng)商債務(wù)金額)貸:應(yīng)收票據(jù)(票面金額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)(如果涉及到稅費(fèi))同時(shí),您需要與供應(yīng)商簽訂債務(wù)抵消協(xié)議,確認(rèn)債權(quán)債務(wù)抵消的事項(xiàng),并將該協(xié)議作為記賬憑證的附件。
2023 10/13 14:22
84785025
2023 10/13 14:28
老師,這是你搜來的答案吧。
樸老師
2023 10/13 14:29
分錄是 借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款 借應(yīng)付賬款 貸應(yīng)收票據(jù) 這樣
84785025
2023 10/13 14:30
我百度上我也可以搜的,但我要的征對我這個(gè)的處理方案。我這個(gè)票不是銀行承兌匯票
樸老師
2023 10/13 14:32
同學(xué)你好 商業(yè)匯票也是一樣的分錄呀 上面是詳細(xì)解釋 哪里百度的你去百度一下看看有一樣的嗎
84785025
2023 10/13 16:37
老師,誤解你了,不好意思
樸老師
2023 10/13 16:39
沒事,只要問題解答了就好
84785025
2023 10/13 16:55
特別感謝老師幫忙。
樸老師
2023 10/13 16:59
滿意請給五星好評,謝謝
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