問(wèn)題已解決

老師,3月有一筆應(yīng)收賬款,一直未翻譯。對(duì)方要求重開(kāi)發(fā)票,上月重開(kāi)了,但是3月的發(fā)票沒(méi)沖紅。本月沖紅3月的應(yīng)收賬款的發(fā)票。這筆應(yīng)收賬款怎么做會(huì)計(jì)科目?

84784970| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/10 16:57
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
原分錄紅沖就是了
2023 10/10 17:01
84784970
2023 10/10 17:04
原分錄不止應(yīng)收賬款一項(xiàng),是和3月?tīng)I(yíng)業(yè)收入一起做的分錄。
84784970
2023 10/10 17:05
這需要把3月的營(yíng)業(yè)收入的分錄紅沖?
家權(quán)老師
2023 10/10 17:08
是的,紅沖3月的銷售分錄
84784970
2023 10/10 17:11
紅沖之后,再重做3月的銷售分錄嗎?
家權(quán)老師
2023 10/10 17:16
紅沖之后再做正確的分錄
84784970
2023 10/10 17:20
重做的3月銷售收入,應(yīng)收賬款不放入嗎?那賬不平了?
家權(quán)老師
2023 10/10 17:21
把原來(lái)的錯(cuò)賬紅沖,再重新做正確的就行
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