問題已解決

請(qǐng)問各位老師 ,我公司和甲方有400萬合同,已開票200萬,現(xiàn)有50萬的工程款是由甲方直接代付給我公司的材料商,并簽訂了委托付款協(xié)議,協(xié)議中說由乙方委托甲方支付給材料商50萬,這50萬從甲乙雙方的工程款中扣除,但是開發(fā)票并不是我方公司開,由材料商開具發(fā)票給甲方,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)應(yīng)該怎么做賬? 我們沒有開具發(fā)票 ,也沒確認(rèn)收入,委托付款這筆怎么做賬

84785006| 提問時(shí)間:2023 10/07 09:03
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
那你們采購(gòu)的商品為啥要開其他單位的名稱的發(fā)票呢?
2023 10/07 09:08
84785006
2023 10/07 09:12
是我們公司老板跟甲方協(xié)商了,我跟老板說了,應(yīng)該是我們跟甲方開發(fā)票,委托甲方代付材料商材料款 那現(xiàn)在已經(jīng)是這樣了,該怎么做賬呢?
玲老師
2023 10/07 09:18
你好 錯(cuò)的發(fā)票重開? ? 這是正確的處理? 對(duì)方只是代付款? ?發(fā)票還是開給你
84785006
2023 10/07 09:53
老師,是材料商直接給甲方開票,甲方付款給材料商
玲老師
2023 10/07 10:06
你好 這樣是錯(cuò)的? 是開給采購(gòu)方才對(duì) 可以重開正確發(fā)的
84785006
2023 10/07 10:16
應(yīng)該是我們開給甲方,材料商開給我們,然后甲方付給材料商作為委托代付
玲老師
2023 10/07 10:24
那您這個(gè)描述的流程是對(duì)的。
84785006
2023 10/07 11:01
目前老板不會(huì)聽我們的建議,做賬只能說扣除甲方工程款
玲老師
2023 10/07 11:16
那你這樣業(yè)務(wù)處理不對(duì)。開給對(duì)方的,咱就沒有成本票了。 然后咱要多交所得稅的,你要這個(gè)和老板反映一下。
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