問題已解決

面試了一個(gè)單位,正好碰上大征期,我沒有報(bào)過稅,沒信心,都要做什么工作阿,大征期,數(shù)據(jù)從哪里來的

84785041| 提問時(shí)間:2023 10/04 06:02
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,季度申報(bào)增值稅及附加,所得稅,印花稅 也就是多個(gè)季度所得稅,所得稅申報(bào)數(shù)據(jù)來源于利潤(rùn)表。 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅的操作流程如下: 1、勾選進(jìn)項(xiàng),進(jìn)入電子稅務(wù)局,點(diǎn)我要辦稅,再點(diǎn)稅費(fèi)申報(bào)及繳納; 2、點(diǎn)擊增值稅后面的填寫申報(bào)表,點(diǎn)擊一鍵讀取; 3、進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)發(fā)票讀入成功后,點(diǎn)擊下一步; 4、填寫增值稅報(bào)表,點(diǎn)擊申報(bào)增值稅。點(diǎn)擊確定; 5、頁面彈出增值稅申報(bào)成功,在電子稅務(wù)局上申報(bào)增值稅就完成了。 增值稅征稅范圍:銷售、進(jìn)口貨物;銷售無形資產(chǎn);銷售不動(dòng)產(chǎn);銷售加工、修理修配勞務(wù);銷售服務(wù);視同銷售。 印花稅申報(bào) 第一步: 1、我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納。 2、稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)清冊(cè)—按期應(yīng)申報(bào)—財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào),填寫申報(bào)表。 3、進(jìn)入財(cái)產(chǎn)和行為稅稅源采集進(jìn)入申報(bào)界面。 第二步: 1、點(diǎn)擊印花稅后面的【稅源采集】。 2、稅源采集有兩種采集方式,二選一即可。 方式一:進(jìn)入后選擇左上角【按次申報(bào)】或者【按期申報(bào)】點(diǎn)擊右側(cè)【新增按次申報(bào)稅源】或者【新增按期申報(bào)稅源】, 填寫稅源信息后選擇稅目,系統(tǒng)自動(dòng)帶出稅率,填寫計(jì)稅金額或件數(shù)點(diǎn)擊【保存】,點(diǎn)擊【確定】確認(rèn)保存。 方式二:點(diǎn)擊上方【下載導(dǎo)入模塊】,下載模板文件填寫完成后,點(diǎn)擊【導(dǎo)入按次申報(bào)稅源】或者 【導(dǎo)入按期申報(bào)稅源】,導(dǎo)入成功后,點(diǎn)擊【提交稅源信息】。 第三步: 1、然后直接點(diǎn)擊稅源采集頁面的【跳轉(zhuǎn)申報(bào)】。 2、選印花稅后點(diǎn)擊【申報(bào)】進(jìn)入新的界面檢查合同等信息(稅源編號(hào)沒有帶出屬于正常),沒有問題點(diǎn)擊【申報(bào)】。 3、如點(diǎn)擊“跳轉(zhuǎn)申報(bào)”沒反應(yīng),可通過:我要辦稅—稅費(fèi)申報(bào)及繳納。 4、稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)清冊(cè)—按期應(yīng)申報(bào)—財(cái)產(chǎn)和行為稅合并申報(bào),填寫申報(bào)表。 5、財(cái)產(chǎn)和行為稅納稅申報(bào)。 6、勾選印花稅后點(diǎn)擊下方【申報(bào)】即可。
2023 10/04 06:05
84785041
2023 10/04 06:07
利潤(rùn)表是789月的?
84785041
2023 10/04 06:07
你發(fā)的這個(gè)是一般納稅人的嗎
廖君老師
2023 10/04 06:08
您好, 是的,季度的利潤(rùn)表,
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