問(wèn)題已解決

老師這個(gè)題的印花稅計(jì)稅依據(jù)是什么

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2023 09/30 12:31
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羅雯老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,印花稅是以合同或者具有合同性質(zhì)的憑證,以憑證所載金額作為計(jì)稅依據(jù)。不包括列明的增值稅稅款。所以這道題是以不含增值稅的合同金額來(lái)作為印花稅依據(jù)。
2023 09/30 12:47
84784951
2023 09/30 12:54
是按照那個(gè)稅目征收
羅雯老師
2023 09/30 13:02
這道題寫的不是很清楚,題目是將辦公樓出售,含增值稅價(jià)格是9900萬(wàn)。但后面又說(shuō)合同金額是不含增值稅的。所以如果確認(rèn)這個(gè)金額含增值稅,那么就將它換算成不含增值稅的價(jià)格來(lái)計(jì)算印花稅。題目稅率也沒(méi)告知。
84784951
2023 09/30 13:07
但是題目是按照萬(wàn)分之五的稅率計(jì)算印花稅,我不曉得是按照那個(gè)稅目,不可能是按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書(shū)據(jù)吧
羅雯老師
2023 09/30 15:12
答案是9900×萬(wàn)分之五嗎?
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