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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,請問把去年12月的發(fā)票做漏了,未入賬,今年要怎么做呢?已過年度匯算清繳時間?
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同學(xué)您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費(fèi)用相關(guān)科目,貸:應(yīng)付賬款,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用
借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整 ,稅報,可以更正申報的,一般需到稅局大廳辦理。
2023 09/10 14:32
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84785045 
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2023 09/10 14:33
如果不是費(fèi)用發(fā)票,是購進(jìn)商品呢?
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易 老師 
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2023 09/10 14:37
同學(xué)您好,不影響當(dāng)期損益的話借:庫存商品 ,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:應(yīng)付賬款
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