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8月份收到1年的房租費發(fā)票(2023.8-2024.9),并且支付了一年的房租。怎么做賬?先入哪個科目?再按月攤銷嗎?
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速問速答付款的時候借預付賬款貸銀行存款。
然后每個月攤銷借管理費用貸預付賬款。
2023 09/06 13:46
84784968
2023 09/06 13:48
已經(jīng)收到發(fā)票了
84784968
2023 09/06 13:49
對方給我們開了增值稅專用發(fā)票,我們再付的款
84784968
2023 09/06 13:50
不是先入長期待攤費用嗎?我看長期待攤費用又要攤銷1年以上。
這個只是1年的費用。
玲老師
2023 09/06 13:51
超過一年的紀,長期待攤費用,
然后沒有超過一年的用預付賬款科目。咱們收到發(fā)票可以一次性就開銷了,第1個月做費用的時候就可以攤銷。
84784968
2023 09/06 13:56
是:
借:預付賬款—房租 (專用發(fā)票不含稅金額)
? ? 應交稅費—增值稅—進項稅額
貸:銀行存款
每個月再做攤銷
借:管理費用—房租?
貸:預付賬款—房租
84784968
2023 09/06 13:57
如果要做攤銷,就這樣做,是這個意思嗎?
玲老師
2023 09/06 13:59
這樣處理可以的,對的。
84784968
2023 09/06 14:06
如果不分攤,就8月份全部做進當期管理費用里。
實際上又有2024年1-7月的房租,有沒有影響?
玲老師
2023 09/06 14:07
如果金額特別大的,這樣就利潤不均衡,還是分攤一下好。
84784968
2023 09/06 14:09
進項稅額不關(guān)事,8月份就可以抵扣哇?
玲老師
2023 09/06 14:21
你好 是的是 這樣 可以?
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