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22年紅沖一筆21年的發(fā)票,憑證做錯了,全部紅沖主營業(yè)務(wù)收入里了,沒有紅沖增值稅,今天這筆增值稅退稅了,憑證怎么做

84784985| 提問時間:2023 09/05 11:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,當時你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額是不是一致的,你去查一下
2023 09/05 11:16
郭老師
2023 09/05 11:42
那你的所得稅年報需要修改,以賬上 借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤 借銀行存款,貸應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅。
郭老師
2023 09/05 11:55
對的,是的,是這么做的。
郭老師
2023 09/05 11:57
借銀行存款 貸應(yīng)交稅費附加稅, 借應(yīng)交稅費附加稅, 貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整,貸利潤分配未分配低轉(zhuǎn)。
84784985
2023 09/05 11:40
就是不一致,就是今年上傳了2022年財務(wù)報表,有預(yù)警提示營業(yè)收入低于增值稅開票收入,然后今年7月份更正申報了,去稅務(wù)大廳更正申報增值稅負數(shù)
84784985
2023 09/05 11:41
更正申報之后,才退的稅,
84784985
2023 09/05 11:50
這都用了以前年度損益調(diào)整,不就不用更正2022年匯算清繳了
84784985
2023 09/05 11:50
這個分錄我做在這個月,去年的就不動了,對嗎
84784985
2023 09/05 11:55
退回的附加稅憑證怎么做
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