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已經(jīng)認(rèn)證 而且已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 如何做賬

84784963| 提問時間:2023 09/04 14:40
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:原材料等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù) ? ? ? 應(yīng)付賬款-負(fù)數(shù)
2023 09/04 14:41
84784963
2023 09/04 15:06
我結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這樣對嗎
家權(quán)老師
2023 09/04 15:07
使用負(fù)數(shù)沖減成本,不然您的利潤表取數(shù)不準(zhǔn)確
84784963
2023 09/04 15:17
這樣對嗎,老師
家權(quán)老師
2023 09/04 15:20
是的,就是這樣處理的哈
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