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老師,法人轉(zhuǎn)賬至公司賬戶,一部分作為備用金怎樣做賬?

84784982| 提問時(shí)間:2023 09/04 14:19
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員, 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款
2023 09/04 14:21
84784982
2023 09/04 14:39
現(xiàn)在全部做到其他應(yīng)付款了,然后發(fā)生一部分管理費(fèi)用,怎樣沖減其他應(yīng)付款呢
冉老師
2023 09/04 14:41
因?yàn)槭欠ㄈ舜蚩畹?,掛往來其他?yīng)付款的 如果是費(fèi)用,直接 借管理費(fèi)用 貸銀行存款
84784982
2023 09/04 14:49
但是不是直接從公司賬戶支付的,相當(dāng)于支付的現(xiàn)金
冉老師
2023 09/04 14:50
但是不是直接從公司賬戶支付的,相當(dāng)于支付的現(xiàn)金 是的,學(xué)員,公司賬戶支付的
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