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法人墊了資金進公司賬,公司通過發(fā)放工資的方式把錢轉(zhuǎn)給了法人,如何把工資跟法人墊資的賬戶對沖?法人墊資入了其他應付款—法人科目。

84785004| 提問時間:2023 08/31 11:49
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,支出的時候沖銷其他應付款就行
2023 08/31 11:49
84785004
2023 08/31 14:06
是指發(fā)放工資的時候沖銷其他應付款?
84785004
2023 08/31 14:06
具體會計分錄怎么做呢
東老師
2023 08/31 14:07
對的,發(fā)放工資的時候沖銷其他應付款
84785004
2023 08/31 14:13
分錄是這樣做么?借:其他應付款 貸:銀行存款 其他應付款—社保 應交個稅
東老師
2023 08/31 14:14
就是這么做,借銀行存款 貸其他應付款 歸還的時候直接做相反的
84785004
2023 08/31 14:15
那比如應付職工薪酬計提了5000,發(fā)放的時候沒有對沖5000,那不是對不上數(shù)
東老師
2023 08/31 14:16
是的 你要是想歸還法人就直接轉(zhuǎn)賬
84785004
2023 08/31 14:18
直接轉(zhuǎn)賬備注歸還股東代墊款就行是吧?
東老師
2023 08/31 14:19
對,備注歸還法人代墊款就行
84785004
2023 08/31 14:20
好的,謝謝老師!
東老師
2023 08/31 14:20
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