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老師,購商品有折讓折扣,發(fā)票一行是商品一行的折讓折扣,分錄怎么做?

84784985| 提問時間:2023 08/19 12:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,按照折扣之后的借庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 這幾個都是按照折扣之后的來做
2023 08/19 12:14
84784985
2023 08/19 12:17
內(nèi)帳想商品價格和折扣方開做分錄怎么做7
郭老師
2023 08/19 12:18
按原價填寫 借庫存商品 進項 貸應(yīng)付帳款 銀行存款 然后再做一個借應(yīng)付 貸庫存商品 貸進項
84784985
2023 08/19 12:21
折扣做收入還是做費用?
郭老師
2023 08/19 12:22
做費用或者是做庫存商品,紅沖都行。
84784985
2023 08/19 12:22
做費用怎么做?
郭老師
2023 08/19 12:35
庫存商品改成管理費用、銷售費用、財務(wù)費用都行。
郭老師
2023 08/19 12:35
借應(yīng)付賬款、 貸、銷售費用或者管理費用 進項稅額
84784985
2023 08/19 12:36
金額填正數(shù)還是負數(shù)?
郭老師
2023 08/19 12:40
都是正數(shù)的 做的,相反的分錄
84784985
2023 08/19 12:41
你幫我做一下分錄發(fā)一下,謝謝
郭老師
2023 08/19 12:50
按原價填寫 借庫存商品 進項 貸應(yīng)付帳款 銀行存款 借應(yīng)付賬款、 貸、銷售費用或者管理費用 進項稅額
84784985
2023 08/19 12:52
損益類科目一般是做借方的,結(jié)轉(zhuǎn)時才去貸方的,你們會計學(xué)堂解答問題的人水平實在太差
郭老師
2023 08/19 13:10
不是 有些軟件可以 學(xué)堂的快帳需要放到借方負數(shù) 用友大部分需要放到貸方 金蝶也是借方負數(shù)
郭老師
2023 08/19 13:10
這叫解答水平差 教材里面所有的都是貸方 放到貸方利潤表出來的正確的
郭老師
2023 08/19 13:11
只不過科目余額表和利潤表里面的數(shù)據(jù)不一致 不影響繳稅
84784985
2023 08/19 13:16
如果購商品有返利分錄怎么做?
郭老師
2023 08/19 13:17
返利看是開什么發(fā)票, 你給別人開發(fā)票, 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費, 別人給你開負數(shù)發(fā)票,就像剛才的折扣, 借庫存商品 應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項 貸銀行 按照折扣出后的來。
84784985
2023 08/19 13:21
是供應(yīng)商開過來的發(fā)票再減返利做其他業(yè)務(wù)收入?
郭老師
2023 08/19 13:35
不是的,兩種做法是,你看你們自己實際情況,你給他開了發(fā)票,你就不應(yīng)該沖減庫存商品啦 二選一的不是同時發(fā)生。
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