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未開票的收入現(xiàn)在要開票了,這樣沖掉嗎,這個(gè)分錄做的對(duì)不對(duì)

84785041| 提問時(shí)間:2023 08/18 12:46
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好, 您是指的沖銷的嗎
2023 08/18 12:47
84785041
2023 08/18 12:55
是的,要沖掉未開票收入
東老師
2023 08/18 12:56
按照您做賬的時(shí)候一模一樣 只是做負(fù)數(shù)就行
84785041
2023 08/18 12:57
我這個(gè)分錄做錯(cuò)了嗎,我放在借方一樣是負(fù)數(shù)
東老師
2023 08/18 12:58
沒錯(cuò)? 但是最好還是貸方負(fù)數(shù) 這樣省得財(cái)務(wù)軟件取數(shù)錯(cuò)誤
84785041
2023 08/18 12:59
那借方做什么科目,沖完之后重新做賬按開票的做,借方又做什么科目
東老師
2023 08/18 13:00
您方便給我發(fā)下當(dāng)時(shí)正數(shù) 怎么做的嗎
84785041
2023 08/18 13:09
老師你看看
東老師
2023 08/18 13:11
借銀行存款負(fù)數(shù) 財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)
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