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老師我公司7月份報(bào)增值稅,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)7132.74,上期留抵4648.45,銷項(xiàng)9968.35,7月剩余留抵的=1812.84。請問怎么做會計(jì)分錄做賬呢,還需要寫會計(jì)分錄嘛?

84784947| 提問時(shí)間:2023 08/14 17:03
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2023 08/14 17:06
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