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當(dāng)月 有銷項(xiàng)稅 也待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅, 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 還會有留抵稅額 這個(gè)需要怎么做分錄?

84784950| 提問時(shí)間:2023 08/14 16:42
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
你好? 做? 借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅? ?
2023 08/14 16:42
84784950
2023 08/14 17:05
不是很清楚噢 如果銷項(xiàng)1000元 進(jìn)項(xiàng)2800元 是不是 借:銷項(xiàng)稅 1000 轉(zhuǎn)出末交增值稅 1800 貸 :進(jìn)項(xiàng)稅 2800
玲老師
2023 08/14 17:14
你好? 做? 借未交增值稅,貸轉(zhuǎn)出多交增值稅? ? ?2800-1000
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