问题已解决
我們公司準(zhǔn)備出口業(yè)務(wù),我想問一下相關(guān)的操作流程
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你好,申報你首先是在退稅系統(tǒng)申報,然后在點你電子稅務(wù)局增值稅申報。
附加稅的計算是繳納的+免抵稅額計算
2023 08/14 09:00
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2023 08/14 10:24
退稅的計稅依據(jù)是什么
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/14 10:24
你們只是外貿(mào)出口嗎
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2023 08/14 10:25
我們是生產(chǎn)企業(yè)
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2023 08/14 10:25
出口模具
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2023 08/14 10:25
生產(chǎn)企業(yè)是免抵退稅的政策
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2023 08/14 10:30
退稅金額是依據(jù)什么退?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/14 10:31
就是你的采購環(huán)節(jié)進項稅額減去內(nèi)銷銷項稅額的差額
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2023 08/14 10:37
還是沒太明白
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2023 08/14 10:38
就是你如果沒有內(nèi)銷的話,就是退還你的采購環(huán)節(jié)的進項稅額
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2023 08/14 10:39
那退還的依據(jù)就是我的進項發(fā)票嗎?
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/14 10:39
對,依據(jù)就是你的進項稅額
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2023 08/14 10:40
然后我出口的金額就按未稅的金額報對嗎,不需要繳納增值稅
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東老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/14 10:41
對,沒錯,就是這樣的
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