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我們公司準(zhǔn)備出口業(yè)務(wù),我想問一下相關(guān)的操作流程

84784968| 提问时间:2023 08/14 08:44
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東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,申報你首先是在退稅系統(tǒng)申報,然后在點你電子稅務(wù)局增值稅申報。 附加稅的計算是繳納的+免抵稅額計算
2023 08/14 09:00
84784968
2023 08/14 10:24
退稅的計稅依據(jù)是什么
東老師
2023 08/14 10:24
你們只是外貿(mào)出口嗎
84784968
2023 08/14 10:25
我們是生產(chǎn)企業(yè)
84784968
2023 08/14 10:25
出口模具
東老師
2023 08/14 10:25
生產(chǎn)企業(yè)是免抵退稅的政策
84784968
2023 08/14 10:30
退稅金額是依據(jù)什么退?
東老師
2023 08/14 10:31
就是你的采購環(huán)節(jié)進項稅額減去內(nèi)銷銷項稅額的差額
84784968
2023 08/14 10:37
還是沒太明白
東老師
2023 08/14 10:38
就是你如果沒有內(nèi)銷的話,就是退還你的采購環(huán)節(jié)的進項稅額
84784968
2023 08/14 10:39
那退還的依據(jù)就是我的進項發(fā)票嗎?
東老師
2023 08/14 10:39
對,依據(jù)就是你的進項稅額
84784968
2023 08/14 10:40
然后我出口的金額就按未稅的金額報對嗎,不需要繳納增值稅
東老師
2023 08/14 10:41
對,沒錯,就是這樣的
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