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實(shí)務(wù)
问题已解决
請(qǐng)問(wèn)老師:上個(gè)月多計(jì)提折舊了,本月怎么沖回?會(huì)計(jì)分錄如何做?我是會(huì)計(jì)小白
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你好,當(dāng)時(shí)怎么做的?借管理費(fèi)用代累計(jì)折舊嗎?如果是的話,借累計(jì)折舊借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2023 08/11 09:25
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2023 08/11 09:27
郭老師:當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用,貸累計(jì)折舊,我做沖銷時(shí)可以借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),貸累計(jì)折舊負(fù)數(shù)嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/11 09:28
可以的,可以這么做的。
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2023 08/11 09:32
我是金蝶迷你版,如果做借累計(jì)折舊,借管理費(fèi)用負(fù)數(shù),對(duì)報(bào)表有影響嗎?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 08/11 09:33
你好,這個(gè)沒(méi)有影響的。
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