問題已解決
如果憑證 在4月份做了進項稅額 借:工程施工 10000 進項稅額1000 貸:銀行存款 11000 但是她沒有在4月份進項稅額勾選,這個做賬不做進去只是做7月份勾選抵扣就可以對吧? 要做分錄嗎?
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速問速答你好,可以做賬務(wù)處理,做到應(yīng)交稅費待認證里面。
2023 08/10 20:02
84784962
2023 08/10 20:02
二級科目待抵扣和待認證的區(qū)別是啥
84784962
2023 08/10 20:06
但是我之前的會計已經(jīng)做進去了進項稅額1000,但是當(dāng)月沒有抵扣,這個分錄我怎么調(diào)節(jié),是沖過來嗎?
郭老師
2023 08/10 20:07
待抵抵扣是輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認證了,當(dāng)月不允許抵扣,
待認證是發(fā)票,沒有認證。
郭老師
2023 08/10 20:07
沒有認證的,借應(yīng)交稅費待認證
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
84784962
2023 08/10 20:08
現(xiàn)在電子專票是不是都不用認證直接可以抵扣,所以也就不需要待認證進項稅額這個二級了?
郭老師
2023 08/10 20:10
你好,誰告訴你,電子專票不需要認證?
84784962
2023 08/10 20:14
我們不都是直接抵扣的沒有認證過,怎么認證?
84784962
2023 08/10 20:15
但是我的前任直接做了,借:工程施工
進項稅額
貸:銀行存款
但是當(dāng)月并沒有認證
這個怎么處理,我7月份想認證掉,這個分錄怎么沖回來認證
郭老師
2023 08/10 20:19
你好,你沒有認證附表二里面直接填寫了,他能通過嗎?
沒有認證的,借應(yīng)交稅費待認證
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
認證之后
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸應(yīng)交稅費待認證
84784962
2023 08/10 20:20
你先告訴我,她四月份的分錄怎么解決?我現(xiàn)在要報稅,到底能不能把他的進項稅抵扣掉要不要沖掉之前的分錄或者寫反分錄?
還是啥也不改直接進項?
郭老師
2023 08/10 20:24
可以修改
這個看你自己決定吧,你是準(zhǔn)備直接當(dāng)作是提前做了,現(xiàn)在需要認證
不做賬務(wù)處理了
?要么你就紅沖之前的在做正確的,我上面的那種做法也可以,只調(diào)整進項錯誤的其他的不調(diào)整
84784962
2023 08/10 20:25
小姐姐老師,能不能直接寫給我看,圖片我已經(jīng)上傳給你了,怎么調(diào)整錯誤的這個分錄
郭老師
2023 08/10 20:31
份的憑證還能修改嗎?能修改反結(jié)賬修改,把這個應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項都改成應(yīng)交稅費,待認證
不能修改的就做到這個月借應(yīng)付賬款
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項
工程施工,
然后再做借工程施工
應(yīng)交稅費,待認證,
貸應(yīng)付賬款
另一個借應(yīng)付賬款,
貸管理費用,
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,
借管理費用,
應(yīng)交稅費,待認證
貸應(yīng)付賬款
有另一種做法,我上面給你回復(fù)了,也是做到這個月的只調(diào)整進項。
84784962
2023 08/10 20:38
借應(yīng)付賬款34575
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項3977.65
工程施工,30597.35
借工程施工30597.35
應(yīng)交稅費,待認證,397657.
貸應(yīng)付賬款34575
另一個借應(yīng)付賬款,25000
貸管理費用,23584.91
應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項,1415.09
借管理費用,23584.91
應(yīng)交稅費,待認證1415.09
貸應(yīng)付賬款25000
這樣做分錄沒錯的話,那么我這個月要抵扣這樣也做完就可以抵扣了?抵扣我還需要再做進項稅額的分錄嗎?
為啥二級科目要用待認證而不是待抵扣
郭老師
2023 08/10 20:40
是
不做了
在做就重復(fù)了
郭老師
2023 08/10 20:40
待抵抵扣是輔導(dǎo)期,納稅人當(dāng)月認證了,當(dāng)月不允許抵扣,
待認證是發(fā)票,沒有認證
2023-08-10 20:07
看一下這兩種情況,你單位屬于哪種情況,對號入座,你是做待認證還是待抵扣?
84784962
2023 08/10 20:46
你的意思是8月來的發(fā)票,8月只能做貸抵扣,9月才能做進項稅額抵扣對吧?
而7月來的發(fā)票,7月當(dāng)月就是可以直接待認證發(fā)票或者直接抵扣?7月收到的發(fā)票7月進行抵扣是不需要待抵扣直接待認證或者直接抵扣進項對吧?
84784962
2023 08/10 20:48
你的意思是8月來的發(fā)票,做7月賬的時候只能做貸抵扣,9月才能做進項稅額抵扣對吧?
而7月來的發(fā)票,7月當(dāng)月就是可以直接待認證發(fā)票或者直接抵扣?7月收到的發(fā)票7月進行抵扣是不需要待抵扣直接待認證或者直接抵扣進項對吧?
郭老師
2023 08/10 20:52
8月來的發(fā)票做到八月份在認證里面,你先報八月份增值稅之前可以勾選認證抵扣
七月份來的發(fā)票你當(dāng)月不抵扣,你就做得待認證,你需要勾選認證抵扣的時候直接做進項
84784962
2023 08/10 20:57
待抵扣是沒啥鬼用咯?
郭老師
2023 08/10 20:59
是啊
可以這么理解的
84784962
2023 08/10 21:00
假如2月份來發(fā)票,4月份付款,4月當(dāng)月就做了發(fā)票,但是5月份退款,6月份又付款,金額都一樣,那么這個發(fā)票可以直接沖反分錄也不用待認證可以嗎?
郭老師
2023 08/10 21:05
可以的,可以這么做的。
84784962
2023 08/10 21:06
借應(yīng)付賬款34575
貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,進項3977.65
工程施工,30597.35
借工程施工30597.35
應(yīng)交稅費,進項稅額,397657.
貸應(yīng)付賬款34575
假如2月份來發(fā)票,4月份付款,4月當(dāng)月就做了發(fā)票,但是5月份退款,6月份又付款,金額都一樣,那么這個發(fā)票可以直接沖反分錄也不用待認證可以嗎?我上面的分錄是對的嗎??
郭老師
2023 08/10 21:15
你好,可以的,你在幾月份準(zhǔn)備認證?間隔不長的沒有關(guān)系,別跨年就行。
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