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老師我和其他公司掛往來款 計(jì)提 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費(fèi)用 -負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 掛往來 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬 老師這樣對(duì)嗎,這樣我的應(yīng)付職工薪酬會(huì)有余額嗎

84785011| 提問時(shí)間:2023 08/07 10:44
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你和其他公司往來款和工資有什么關(guān)系
2023 08/07 10:47
84785011
2023 08/07 10:48
這是我們和我們總公司掛往來的。
樸老師
2023 08/07 10:55
同學(xué)你好 應(yīng)付職工薪酬沒有余額才對(duì)
84785011
2023 08/07 11:41
老師那我這樣的科目,對(duì)嗎
樸老師
2023 08/07 11:43
同學(xué)你好 應(yīng)付職工薪酬沒有余額
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