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老師好,我們給別人支付拖車費(fèi)用,支付了4600元,但是給開了4691.09元的發(fā)票,這樣的話賬咋做?之前會計在貸方掛了91.09元的其他應(yīng)付款—人名,現(xiàn)在我咋沖掉這個其他應(yīng)付款?

84785008| 提問時間:2023 08/05 17:03
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,前會計做得不對,支付多少做多少費(fèi)用,發(fā)票多了沒關(guān)系, 借:管理費(fèi)用等(負(fù)) 貸:其他應(yīng)付款—人名(負(fù)),這個老財務(wù)一點(diǎn)也不專業(yè)
2023 08/05 17:04
84785008
2023 08/05 17:18
發(fā)票金額是4691.09,實(shí)際支付4600,那現(xiàn)在稅不動,就是把費(fèi)用減少91.09,和其他應(yīng)付款都做負(fù)數(shù)對吧? 這個老財務(wù)壓根就不會做賬,之前的賬全是錯的,我在給她調(diào)賬,氣死我了,
廖君老師
2023 08/05 17:27
親愛的您好,這就體現(xiàn)您的價值了,要跟老板說哦。是的,就是您這樣處理的,稅不動
84785008
2023 08/05 17:28
好的,謝謝老師!
廖君老師
2023 08/05 17:30
?親愛的,您太客氣了,祝您新工作順利,加薪多多! 希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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