問題已解決

老師,我想問下這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)損益后,然后點(diǎn)記賬,最后月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎

84785016| 提問時(shí)間:2023 08/05 16:53
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 恩恩,是的
2023 08/05 16:59
84785016
2023 08/05 18:06
老師暫估成本怎么沖賬發(fā)票到了
84785016
2023 08/05 18:08
2老師暫估成本費(fèi)用發(fā)票匯算清繳沒有收回是要納稅調(diào)增嗎
小菲老師
2023 08/05 18:08
同學(xué),你好 紅沖之前的暫估分錄,再根據(jù)發(fā)票重新做帳
84785016
2023 08/05 22:07
老師是暫估成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估嗎,發(fā)票到了紅沖借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款暫估,然后入庫借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)交賬款貸銀行存款就可以嗎
小菲老師
2023 08/06 09:06
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
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