問(wèn)題已解決

無(wú)票支出的這種一般怎么處理,轉(zhuǎn)給員工費(fèi)用的話,要怎么備注?這個(gè)員工主要墊付了一些專家費(fèi),專家費(fèi)那邊針對(duì)的是個(gè)人,不給我們開(kāi)發(fā)票,我們也不申報(bào)他們的勞務(wù)報(bào)酬了。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 08/02 10:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
無(wú)票支出正常做賬,匯算清繳,納稅調(diào)增就可以的,正常報(bào)銷(xiāo)的備注報(bào)銷(xiāo)款就可以
2023 08/02 10:57
84785034
2023 08/02 10:59
我還走費(fèi)用抵扣企業(yè)所得稅?我一開(kāi)始就不走費(fèi)用,可以嗎?這樣年底匯算清繳就不需要調(diào)了。
郭老師
2023 08/02 10:59
他你不做費(fèi)用的話,一直掛著往來(lái)科目嗎。
郭老師
2023 08/02 10:59
一直讓他有余額的嗎。
84785034
2023 08/02 11:24
我建科目的話,建個(gè)無(wú)票支出的嗎?
郭老師
2023 08/02 11:27
可以的,可以這么做。
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