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你好老師,我們以前軟件里面的張其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款還掛著員工的帳,實際上這個業(yè)務(wù)已經(jīng)沒有了,一直掛著帳,我怎么能把這個賬平完,我想這個月平
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速問速答其他應(yīng)收和預(yù)付轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出
2023 08/01 14:53
84784957
2023 08/01 14:59
摘要怎么寫?
84784957
2023 08/01 15:04
你好老師 摘要怎么寫?
84784957
2023 08/01 15:13
在嗎老師,請回答下問題,摘要能寫沖賬嗎?
文文老師
2023 08/01 15:19
摘要可寫:清理往來
84784957
2023 08/01 15:52
你好老師,房租是不是每個月都需要計提還是分?jǐn)偅糠咒浽趺醋觯?/div>
文文老師
2023 08/01 15:57
借:管理費用-租賃費 貸:預(yù)付賬款
84784957
2023 08/01 15:59
計提是怎么做會計分錄?
文文老師
2023 08/01 16:06
這也是計提的分錄
84784957
2023 08/01 16:08
我們這個房租是半年的一次性繳納完了老師
文文老師
2023 08/01 16:14
借:銀行存款 貸:預(yù)付賬款
再做 借:管理費用-租賃費 貸:預(yù)付賬款
金額是月度的
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