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老師 我手里很多進(jìn)項(xiàng)專票稅額 但是沒(méi)有銷項(xiàng)稅額需要抵扣 那每月報(bào)這個(gè)增值稅的話是0申報(bào)嗎?有銷項(xiàng)稅了做認(rèn)證讓抵扣的稅額比如認(rèn)證了200 那在這個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅填200是這樣嗎?還是這月收到多少進(jìn)項(xiàng)專票稅額不管有沒(méi)有銷項(xiàng)稅額,不管有沒(méi)有去做認(rèn)證抵扣都要去全部填一下這月收到了多少進(jìn)項(xiàng)專票稅額呢?
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如果您有很多的進(jìn)項(xiàng)票,可以選擇先不勾選抵扣,等到需要的時(shí)候再去勾選即可
如果您認(rèn)證了200? 那就填200就行,沒(méi)有認(rèn)證的可以不去填寫
2023 07/30 01:30
84784971
2023 07/30 01:31
那就好?。≡趺炊悇?wù)局的老師說(shuō)收到多少填多少呢?好奇怪?。?/div>
楊家續(xù)老師
2023 07/30 01:33
您好!
他可能是默認(rèn)您當(dāng)月全部勾選了吧,目前是不勾選的話是可以不然填列的
84784971
2023 07/30 11:57
那就好!反正老師教的是用的時(shí)候在勾選,那填增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額不就是用了勾選了多少填多少嗎?
楊家續(xù)老師
2023 07/30 20:06
您好!
是的,勾選了多少填列多少即可
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