問題已解決

請問,有一筆費用在6月支出但未到票,本應在6月做預付的,但是當時直接做了管理費用,已經(jīng)結(jié)賬裝訂了,7月又支出一筆,發(fā)票于7月開具的,金額為兩次合計金額,這時憑證應該怎么調(diào)整

84784951| 提問時間:2023 07/25 13:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!你可以紅字沖減6月管理費用,然后7月再按發(fā)票重做一次
2023 07/25 13:34
84784951
2023 07/25 14:53
可是這樣好像意義不大,6月管理費用還是產(chǎn)生,在七月重新做也只是對沖了費用,還有其他辦法嗎
宋生老師
2023 07/25 14:57
你好!不是,6月做了6月的部分,7月也做了7月的部分。其實這樣挺好的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~