問題已解決
請問,有一筆費用在6月支出但未到票,本應在6月做預付的,但是當時直接做了管理費用,已經(jīng)結(jié)賬裝訂了,7月又支出一筆,發(fā)票于7月開具的,金額為兩次合計金額,這時憑證應該怎么調(diào)整
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速問速答你好!你可以紅字沖減6月管理費用,然后7月再按發(fā)票重做一次
2023 07/25 13:34
84784951
2023 07/25 14:53
可是這樣好像意義不大,6月管理費用還是產(chǎn)生,在七月重新做也只是對沖了費用,還有其他辦法嗎
宋生老師
2023 07/25 14:57
你好!不是,6月做了6月的部分,7月也做了7月的部分。其實這樣挺好的
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