問題已解決
老師,我們有兩個科目 : 其他應(yīng)收款-A公司,其他應(yīng)付款-A公司。我現(xiàn)在想把其他應(yīng)收余額轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付,這個分錄應(yīng)該怎么做啊?
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速問速答您好,那你就是這倆科目做一個相反分錄就可以了,二級
2023 07/20 09:35
84784988
2023 07/20 09:36
那如果我想把其他應(yīng)收款余額做成零,那就是:借:其他應(yīng)收款 紅字借方 貸;其他應(yīng)付款 借方嗎? 摘要怎么寫?。?/div>
小鎖老師
2023 07/20 09:40
嗯對,摘要就寫同一客戶對賬
84784988
2023 07/20 09:45
這個轉(zhuǎn)的話需要紅字嗎?
小鎖老師
2023 07/20 09:50
不需要的,可以反方向的
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