問題已解決

資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù) 不就應(yīng)該等于 科目余額表未分配利潤的期末數(shù) 嗎老師?

84785010| 提問時間:2023 07/18 08:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 對的 ;平時資產(chǎn)負債表中的未分配利潤的金額是由“本年利潤”及“利潤分配”科目的余額合計填入。年末,由于“本年利潤”科目余額已轉(zhuǎn)入“利潤分配”科目,所以資產(chǎn)負債表的未分配利潤的金額等于“利潤分配”科目的余額。
2023 07/18 09:02
84785010
2023 07/18 09:11
青老師您好!聽過您的課特別喜歡您,那我這個模版負債表的未分配利潤還包括了凈利潤的本年累計數(shù),就是不對的哈?
meizi老師
2023 07/18 09:12
你好; 聽課? 我只是答疑; 沒有講課過哦? ;你看 科目的 余額 ; 負債表里的 未分配利潤是歷年利潤合計的??
84785010
2023 07/18 09:23
哦重名了,對呀所以我這個模版的公式是錯的哈?
meizi老師
2023 07/18 09:24
你好; 是的 、正常來說是的?
84785010
2023 07/18 09:57
期間費用是直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是需要先結(jié)轉(zhuǎn)到成本?
meizi老師
2023 07/18 09:58
你好了 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去哦 ;
84785010
2023 07/18 10:04
就是不用先結(jié)轉(zhuǎn)到成本嗎?
meizi老師
2023 07/18 10:09
你好;? 不用;? 你本身就是期間費用了。正常月末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了??
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~