問題已解決

增值稅納稅申報表的銷項稅額和賬面相差0.02怎么辦呢?需不需要做分錄呢?該怎么做這個稅額差異的問題呢?

84785024| 提問時間:2023 07/17 17:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,差額計入稅金及附加或者管理費用
2023 07/17 17:34
84785024
2023 07/17 17:35
什么意思不明白啊
家權(quán)老師
2023 07/17 17:36
就是把這個差額0.02計入稅金及附加或者管理費用
84785024
2023 07/17 17:43
那么我公司進(jìn)項200,銷項150,但是現(xiàn)在申報是發(fā)現(xiàn)增值稅申報表省銷項是150.02元,請問這個具體的明細(xì)分錄該怎么做呢?請麻煩寫出來一下可以嗎?謝謝
家權(quán)老師
2023 07/17 17:47
借稅金及附加/管理費用0.02 貸:銀行存款 少交就是相反的分錄
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~