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老師,如果本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除金額為273萬元,那么本年可享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的減免稅額應(yīng)該怎么算呢

84784962| 提問時(shí)間:2023 07/17 13:46
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!你是小微企業(yè)嗎?
2023 07/17 13:46
84784962
2023 07/17 13:47
老師,是的呢
宋生老師
2023 07/17 13:47
你好!這個(gè)是用273*0.2就可以了
84784962
2023 07/17 13:50
那條*02的減免政策是怎么說的呢
宋生老師
2023 07/17 13:53
你好!本身應(yīng)該25%,現(xiàn)在減按5%,那么減免的部分就是20%
84784962
2023 07/17 13:59
同時(shí)也是高企也可以這樣算嗎
宋生老師
2023 07/17 14:00
你好!是的,高企是10%的了
84784962
2023 07/17 14:01
高企也是273*0.2?
宋生老師
2023 07/17 14:02
你好!高企是按15%交,減免部分是10%
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