問題已解決

老師,我平時(shí)就是領(lǐng)用材料借生產(chǎn)成本代原材料,商品入庫(kù)借庫(kù)存商品代生產(chǎn)成本,這是做的直接材料的結(jié)轉(zhuǎn),那我人工要到月底才計(jì)提,我是月底做人工費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785031| 提問時(shí)間:2023 07/16 17:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,人工通常是領(lǐng)用材料之后,入庫(kù)之前的。
2023 07/16 17:41
84785031
2023 07/16 17:43
是的,我是月底一起計(jì)提工資的,那人工不是要到月底才能結(jié)轉(zhuǎn)嗎
鄒老師
2023 07/16 17:45
你好,是月底計(jì)提工資,然后產(chǎn)品完工入庫(kù)。 而不是完工入庫(kù) 在計(jì)提工資之前就處理的
84785031
2023 07/16 17:47
比如我6.10銷售一批商品,做了銷售分錄,銷售的這批商品也是月底計(jì)提工資,產(chǎn)品入庫(kù)嗎
鄒老師
2023 07/16 17:49
你好,需要在銷售之前做計(jì)提工資,完工入庫(kù)處理。 如果是6.10銷售了商品,到月底才做計(jì)提和完工入庫(kù)處理,這樣會(huì)導(dǎo)致庫(kù)存負(fù)數(shù)的
84785031
2023 07/16 17:50
那我這邊6.10之前就要計(jì)提當(dāng)月工資,然后和材料一起結(jié)轉(zhuǎn),才能做銷售分錄?
鄒老師
2023 07/16 17:51
你好,是的,是這樣的
84785031
2023 07/16 17:52
那我銷售商品需要同時(shí)將庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,還是月底一次性結(jié)轉(zhuǎn)
鄒老師
2023 07/16 17:53
你好,可以是取得收入的是同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,也可以是月底一次性結(jié)轉(zhuǎn) 這個(gè)沒有統(tǒng)一規(guī)定,看個(gè)人處理習(xí)慣了
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