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老師,小規(guī)模納稅人的銷售企業(yè),如果沒(méi)開發(fā)票的話,但是給甲方的對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)過(guò)貨款,報(bào)稅應(yīng)該怎么報(bào)?

84784984| 提问时间:2023 07/14 22:08
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微微老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,現(xiàn)在要報(bào)那個(gè)稅種?
2023 07/14 22:09
84784984
2023 07/14 22:20
開的增值稅老師,謝謝
微微老師
2023 07/14 22:33
你好,本期有收入嗎
84784984
2023 07/14 22:35
有的,但沒(méi)開票,全是零售
微微老師
2023 07/14 22:37
您好,需要申報(bào)未開票收入的。
微微老師
2023 07/14 22:38
視同開票這樣申報(bào)即可的呢
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