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老師,我想問下22年應(yīng)付職工薪酬我計(jì)提了5000,實(shí)際發(fā)放4000,做匯算的時(shí)候也是做的賬載5000,稅務(wù)4000,但是23年1季度,沒有調(diào)賬,我現(xiàn)在做23年2季度的賬,可以做借管理費(fèi)用-1000,貸應(yīng)付職工薪酬-1000么。結(jié)轉(zhuǎn)損益借利潤分配-1000,貸管理費(fèi)用-1000,這樣對么

84785014| 提問時(shí)間:2023 07/14 21:18
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,好像不對,去年已經(jīng)納稅調(diào)增1000了,現(xiàn)在這個(gè)分錄又增加利潤1000, 借以前年度損益調(diào)整-1000,貸應(yīng)付職工薪酬-1000 借:利潤分配-未分配利潤 -1000 貸以前年度損益調(diào)整-1000,分錄影響的是去年那個(gè)納稅調(diào)增
2023 07/14 21:21
84785014
2023 07/14 21:23
老師,這個(gè)會(huì)要交稅么,本年利潤就是1000
廖君老師
2023 07/14 21:25
您好,用您上面那個(gè)分錄本年又要交一次稅了
84785014
2023 07/14 21:31
老師,個(gè)稅申報(bào)是報(bào)的5000,所得稅匯算的時(shí)候是按4000,調(diào)整了1000,這種情況下,是不是還是應(yīng)該把這1000發(fā)個(gè)法人呢?如果賬上做調(diào)整以前年度損益了,那個(gè)稅申報(bào)又對不上了,到時(shí)候查到是不是有問題呢?
廖君老師
2023 07/14 21:33
您好,咱匯繳時(shí)都調(diào)整了,要發(fā)給法人就匯繳前發(fā)法人,也不用調(diào)整了。不會(huì)有問題的,因?yàn)槟芏惽翱鄢木褪菍?shí)發(fā)工資,沒有實(shí)發(fā)就是要調(diào)增的
84785014
2023 07/14 22:01
老師,那我下個(gè)月發(fā)給法人,是不是就不用做調(diào)整分錄了,匯算那個(gè)調(diào)增就調(diào)了,也不用管他可以嗎,反正我沒在匯算前發(fā)放,我調(diào)增嘛,匯算后我還是可以把這1000發(fā)了,這個(gè)也是合理的啊
廖君老師
2023 07/14 22:10
您好,合理,就是我們多繳了1000的所得稅了
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