問題已解決

#提問#,老師,這季度公司收到匯算清繳退款,退的是上年度的,季度末通過了“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目,但出來的報(bào)表里面咋體現(xiàn)不了這個(gè)差額呢?

84784953| 提問時(shí)間:2023 07/13 14:24
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好,季度末通過了“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目,那是通過什么科目核算的呢??
2023 07/13 14:25
84784953
2023 07/13 14:31
收到時(shí)候是:借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配----未分配利潤
鄒老師
2023 07/13 14:31
你好,那報(bào)表關(guān)系符合這個(gè)就可以的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
84784953
2023 07/13 14:35
現(xiàn)在,就是利潤報(bào)表的數(shù)據(jù)里體現(xiàn)不了這個(gè)數(shù),對吧
鄒老師
2023 07/13 14:36
你好,是的,是這樣的
84784953
2023 07/13 14:38
利潤分配表---里面的“未分配利潤”這個(gè)數(shù)據(jù)和明細(xì)帳上的數(shù)據(jù)剛剛差了它。這怎么調(diào)整
鄒老師
2023 07/13 14:39
你好,這個(gè)與明細(xì)賬,是沒有差額的啊?
84784953
2023 07/13 14:42
我的“利潤分配表”里面就剛剛差了這個(gè)數(shù)
84784953
2023 07/13 14:43
您幫我看看表有問題嗎?,麻煩您了
鄒老師
2023 07/13 14:43
你好,那就需要去檢查你的報(bào)表數(shù)據(jù)是不是出錯(cuò)了?
84784953
2023 07/13 14:48
快帳的報(bào)表是自動(dòng)生成的,我修改不了呀
鄒老師
2023 07/13 14:48
你好,那報(bào)表關(guān)系符合這個(gè)就可以的 未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整 明細(xì)賬,是沒有差異才是的?
84784953
2023 07/13 14:51
老師,您看看,我的“利潤分配表”里面就是差了“以前年度損益調(diào)整”這一欄,能教教我怎樣把這個(gè)“以前年度損益調(diào)整”放在表里,行嗎?
鄒老師
2023 07/13 14:51
你好,做了以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)分錄,自然就會在?利潤分配—未分配利潤 明細(xì)賬體現(xiàn)啊?
84784953
2023 07/13 14:53
明細(xì)賬的數(shù)據(jù)是對的,就是“利潤分配表”里面的最后一欄“未分配利潤”的數(shù)據(jù)不對
鄒老師
2023 07/13 14:54
你好,那就需要對“利潤分配表”里面做相應(yīng)更正才是?
84784953
2023 07/13 14:54
老師,怎樣去更正呢?
鄒老師
2023 07/13 14:55
你好,增加“利潤分配表”里面的金額(退回的稅款金額)
84784953
2023 07/13 15:00
快帳表里的數(shù)據(jù)是自動(dòng)生成的,我直接改不了。需要走“設(shè)置”嗎?
鄒老師
2023 07/13 15:00
你好,那就需要自己直接去修改報(bào)表的數(shù)據(jù)
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