問(wèn)題已解決

老師,請(qǐng)問(wèn)公轉(zhuǎn)私轉(zhuǎn)給個(gè)人的款,對(duì)方?jīng)]開(kāi)發(fā)票,如何做賬呢

84784972| 提問(wèn)時(shí)間:2023 07/12 10:43
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,具體是什么錢呢?
2023 07/12 10:44
84784972
2023 07/12 10:48
是**扣管理費(fèi)后轉(zhuǎn)給個(gè)人
玲老師
2023 07/12 10:54
借其他應(yīng)收款,貸銀行存款。
84784972
2023 07/12 10:55
那以后都沒(méi)收到發(fā)票,一直掛著嗎
玲老師
2023 07/12 10:58
這個(gè)你們實(shí)際是約定以什么形式轉(zhuǎn)給個(gè)人的?
玲老師
2023 07/12 10:59
是屬于個(gè)人的收入,還是說(shuō)給他分紅?
84784972
2023 07/12 11:01
屬于個(gè)人的收入
84784972
2023 07/12 11:01
不是公司的員工和股東,不存在分紅
玲老師
2023 07/12 11:03
好個(gè)人的收入沒(méi)有發(fā)票,支付的那一方就沒(méi)有成本,票匯算清繳需要納稅調(diào)整。
84784972
2023 07/12 11:04
現(xiàn)在還掛其他應(yīng)收款,未做成本呢,
玲老師
2023 07/12 11:06
那您就是借成本類科目,貸其他應(yīng)收款。
84784972
2023 07/12 11:14
好的,謝謝
玲老師
2023 07/12 11:16
客氣,祝您工作愉快。
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