問題已解決

6月份收到2022年匯算退稅,我們是小規(guī)模,分錄對不對 1、先收稅款 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得 2、再?zèng)_所得稅費(fèi)用 借記:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸記:所得稅費(fèi)用 3、多交的所得稅費(fèi)用記入凈利潤 借記:所得稅費(fèi)用 貸記:利潤分配-未分配利潤

84785009| 提問時(shí)間:2023 07/10 11:00
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
你好,跨年了不能直接用所得稅,費(fèi)用是小準(zhǔn)則,用未分配利潤企業(yè)準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整。
2023 07/10 11:02
玲老師
2023 07/10 11:02
然后最后一步是結(jié)轉(zhuǎn)損益的,未分配利潤。
84785009
2023 07/10 11:05
軟件里面沒有以前年度損益調(diào)整科目,直接寫一下分錄行嗎 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得 借記:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得 貸記:利潤分配-未分配利潤
玲老師
2023 07/10 11:10
的這樣處理是正確的對的。
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