問題已解決
存貨本月沒有收到,暫估為100,下個月收到后實際為110,下月沖暫估100,請問差額10如何做賬?
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速問速答同學(xué),你好
之前的分錄紅沖
按照發(fā)票重新做
2023 07/08 13:18
84784992
2023 07/08 14:06
我知道要紅沖,但是著額的10需要做分錄嗎?本月借:庫存商品 100,貸應(yīng)付賬款 100,結(jié)轉(zhuǎn)成本時:借:主營業(yè)務(wù)成本100,貸庫商品:100 下月收到發(fā)票時先紅沖,借庫存商品 -100,貸應(yīng)付賬款-100,然后,借庫存商品 :110,貸應(yīng)付賬款 110(先不管增值稅)那個成本相關(guān)10需要調(diào)整嗎???
小菲老師
2023 07/08 14:08
同學(xué),你好
收到發(fā)票時先紅沖,借庫存商品 -100,貸應(yīng)付賬款-100
借:主營業(yè)務(wù)成本-100,貸庫商品:-100?
84784992
2023 07/08 14:12
然后呢,再重新結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?借主營業(yè)務(wù)成本 110,貸庫存商品 110 ,嗎?
小菲老師
2023 07/08 14:12
同學(xué),你好
嗯嗯,是的
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